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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 352.698.426
Nro. Solicitud de Transferencia
41882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.117.473

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.580.953
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ETL DEL SUR
RUC
80106661-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-171925
Monto Contrato
₲ 17.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.351.952.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.351.952.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349876
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROYECTO DE "HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA?
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA