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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 7.093.748.975
Nro. Solicitud de Transferencia
69174
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.675.540.229

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 193.465.881
Retención Renta
₲ 193.465.881
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WHEEL.CO. S.A
RUC
80024098-7
Número de Contrato
547
Código de Contratación (CC)
LI-12013-23-226569
Monto Contrato
₲ 47.291.659.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.922.141.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.922.141.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408887
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 05/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VILLA YGATIMI ? KO´E PORA ? ARROYO ITANARA, TRAMO 1: PROG 0+000 A PROGRESIVA 20+844. ID N° 408.887
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR