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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002594
Monto de la Factura
₲ 553.384.128
Nro. Solicitud de Transferencia
69479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.247.603

Retención DNCP
₲ 1.951.937
Retención IVA
₲ 15.092.294
Retención Renta
₲ 15.092.294
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LI-12006-18-155549
Monto Contrato
₲ 6.917.301.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.526.242.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.526.242.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL - SIFEN - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios