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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 344.274.908
Nro. Solicitud de Transferencia
112453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.496.276

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.389.316
Retención Renta
₲ 9.389.316
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193291
Monto Contrato
₲ 22.411.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.151.413.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.151.413.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital