Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 350.557.889
Nro. Solicitud de Transferencia
199442
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2023
Fecha de la Transferencia
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.249.659
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.560.670
Retención Renta
₲ 12.747.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193291
Monto Contrato
₲ 22.411.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.151.413.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.151.413.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital