Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001877
Monto de la Factura
₲ 5.880.236.004
Nro. Solicitud de Transferencia
129816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.533.569.362
Retención DNCP
₲ 20.741.196
Retención IVA
₲ 160.370.073
Retención Renta
₲ 160.370.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193291
Monto Contrato
₲ 22.411.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.151.413.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.151.413.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital