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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007529
Monto de la Factura
₲ 123.703.089
Nro. Solicitud de Transferencia
138642
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.291.279

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.373.721
Retención Renta
₲ 4.498.294
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LI-12021-23-228579
Monto Contrato
₲ 10.355.341.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.731.418.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.731.418.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410331
Nombre de la Licitación
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento para el fortalecimiento del Sistema de Intercambio de Información en materia de infraestructura y conectividad.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital