Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000671
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 171.973.890
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            17817
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-02-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-03-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-03-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 162.593.496
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.690.197
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.690.197
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO INCONPAR - INGSER
        
                                    RUC
                            
            80068984-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            246
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-12013-21-205037
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.429.090.904
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.429.090.904
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388868
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC N° 110/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE ? AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRÉSTAMO CON ID 388.868
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná (Presidente Franco - Foz de Iguazú)
        