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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0021170
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.512.222
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000001662
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.845.391
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.228.384
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 85.570
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 668.515
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 891.354
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80046953-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            SN-25002-24-248846
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.074.992
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 80.005.108
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 74.629.892
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441615
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1875-24 Adquisición de Tóner y  Cartuchos para Impresoras
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        