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Datos del Pago

Nro. de Factura
7511 /7540
Monto de la Factura
₲ 6.579.488.440
Nro. de Orden de Pago
1500031856
Fecha de Orden de Pago
13-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.291.043.665
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 25.265.237
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 263.179.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25006-25-254119
Monto Contrato
₲ 234.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.584.796.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.057.784.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar