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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
17334812
Monto de la Factura
₲ 1.508.000.000
Nro. de Orden de Pago
32207
Fecha de Orden de Pago
09-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.406.772.072
IVA
₲ 137.090.909
Retención DNCP
₲ 5.264.291
Retención IVA
₲ 41.127.273
Retención Renta
₲ 54.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-262803
Monto Contrato
₲ 1.508.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.508.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.772.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SOPORTE TÉCNICO-ANTIVIRUS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
