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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000706
Nro. de Timbrado
18661670
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
34469
Fecha de Orden de Pago
06-05-2026
Fecha Emisión Cheque
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.456.072
IVA
₲ 2.090.909

Retención DNCP
₲ 80.291
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIX SCR SA AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80101853-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-260018
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.329.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466969
Nombre de la Licitación
Contratación de empresa calificadora de riesgos por exigencia normativa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf