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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003608
Nro. de Timbrado
18043419
Monto de la Factura
₲ 841.118
Nro. de Orden de Pago
32137
Fecha de Orden de Pago
06-01-2026
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.059
IVA
₲ 76.465

Retención DNCP
₲ 3.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-256535
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.672.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.652.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467139
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA DE ASCENSORES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf