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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0001288
Nro. de Timbrado
16094855
Monto de la Factura
₲ 412.552.704
Nro. de Orden de Pago
1510
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.466.494
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.584.202
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 16.502.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-253889
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.336.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.008.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para uso en el Horno III y Secadero de Puzolana
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc