Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000568
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            62683
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.290.910
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 354.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 354.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MAURO JAVIER LUGO VERON
        
                                    RUC
                            
            3231876-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CV-12007-20-192734
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 130.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.436.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.436.364
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            382955
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Especialista Nacional-Segunda Lengua Guaraní - Consultoría Individual Nacional para "Elaboración de Materiales Educativos en Guaraní como Segunda Lengua" 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural
        