Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 13.636.364
Nro. Solicitud de Transferencia
85444
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.310.182
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CV-12008-17-151009
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.832.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.832.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336759
Nombre de la Licitación
Contratacion de Fiscal de Obras para el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667