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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000301
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13050129
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1177
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-11-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.482.323
        
                                    IVA
                            
            ₲ 273.810
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.248
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 82.143
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 164.286
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIOCESIS DE BENJAMIN ACEVAL 
        
                                    RUC
                            
            80054490-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-28001-18-3555
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 69.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 66.278.764
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318052
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL DE BENJAMIN ACEVAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        