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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-003779
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11126143
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.940.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6576
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-03-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-03-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.550.796
        
                                    IVA
                            
            ₲ 721.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.295
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 144.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTORAMA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
        
                                    RUC
                            
            80015526-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            17-2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-23010-15-2374
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 95.280.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 92.114.004
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 90.619.552
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            269770
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Conatel
        