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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0002325
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15930020
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            487
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.774.091
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.136.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 340.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 340.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANTONIO CAMPUZANO GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1114690-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-22-5112
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 149.955.912
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 141.584.549
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            384217
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE J.A. SALDIVAR Y DE CAPIATA - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        