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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000385
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14758937
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.133.333
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1222
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.758.303
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.103.030
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.121
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 330.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JAIME LAUFER
        
                                    RUC
                            
            303311-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-22-4922
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 336.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 334.133.333
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 323.805.582
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373244
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        