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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000079
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11668326
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            7487
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.703.466
        
                                    IVA
                            
            ₲ 380.952
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.867
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 114.286
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 152.381
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANGEL ANTONIO BAREIRO GUERREÑO
        
                                    RUC
                            
            1107314-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            158/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-24001-15-2217
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 92.441.594
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250020
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LI Nº 08-13 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        