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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000102
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            585
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-09-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.494.286
        
                                    IVA
                            
            ₲ 71.429
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.714
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BERNARDA GONZALEZ DE GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1411142-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            60
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-14-1854
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.563.548
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            186843
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmuebles Nº 01
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        