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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0000126
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11584126
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            331
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-05-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.184.933
        
                                    IVA
                            
            ₲ 404.762
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.733
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 121.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 161.905
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NINA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035978-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            66
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-16-2862
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 198.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 198.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 190.660.788
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            262767
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE PARA JUZGADOS DE PAZ DE CONCEPCION
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
        