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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000187
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11880111
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            15399
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-10-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.888.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 785.714
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 61.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 235.714
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 314.286
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JAIME LAUFER
        
                                    RUC
                            
            303311-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            78
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-16-2550
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 396.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 390.766.186
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 381.321.599
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267110
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DE JUZGADOS DE PAZ Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y REGISTRALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        