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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0036082
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2641083
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 298.800
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARTINEZ BRITEZ, CLAUDIO *
        
                                    RUC
                            
            1594083
        
                                    Número de Contrato
                            
            43
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-26001-13-0967
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.482.076
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216431
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        