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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000065
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13513417
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            168
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-07-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.354.818
        
                                    IVA
                            
            ₲ 227.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 68.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 68.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUGUSTO CACERES 
        
                                    RUC
                            
            1005746-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-19-3811
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 57.877.518
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.861.244
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320963
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO AD REFERENDUM Y PLURIANUALDEL TRIBUNAL DE APELACION, JUZGADO DE PAZ DE PUERTO ADELA, PINDOTY PORA y el JUZGADO DE 1º INSTANCIA DE CURUGUATY. AD REFERENDUM Y PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu
        