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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-000336
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12999743
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.070.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            636
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-07-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.415.008
        
                                    IVA
                            
            ₲ 670.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 51.992
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 201.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 402.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LORENZO PORTILLO PEREZ
        
                                    RUC
                            
            424404-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13001-18-3475
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 337.680.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 321.645.024
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 309.571.169
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302434
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ-AD REFERENDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        