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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Nro. de Timbrado
15842629
Monto de la Factura
₲ 39.950.750
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.630.701
IVA
₲ 3.631.886

Retención DNCP
₲ 140.917
Retención IVA
₲ 1.089.566
Retención Renta
₲ 1.089.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23015-22-5156
Monto Contrato
₲ 273.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.217.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.809.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas