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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000801
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000004234
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-03-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-03-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-03-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.430.171
        
                                    IVA
                            
            ₲ 71.429
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.543
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 21.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 42.857
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OLGA BEATRIZ DE LA CRUZ RIVAROLA RAMIREZ
        
                                    RUC
                            
            1200503-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            280/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-24001-17-3285
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 34.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 33.095.332
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            248775
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE PARA LA AGENCIA ADMINISTRATIVA DEL IPS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        