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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            2968693
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            82082
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-11-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.183.200
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.800
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LENGUAZA *, JOSE RAMON
        
                                    RUC
                            
            1911591
        
                                    Número de Contrato
                            
            LI N°1/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-23016-15-2189
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.366.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            266491
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmuebles
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        