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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000009
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20144171
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-05-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.462.476
        
                                    IVA
                            
            ₲ 361.905
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.952
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 108.572
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HERNAN JAVIER FLORENTIN MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            3392237-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-25002-13-0845
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 91.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 91.200.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 89.549.714
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            209034
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmuebles para Asientos de Oficinas y Depósitos en Asunción e Interior -14 Locales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        