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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
20192359
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.534.477
IVA
₲ 476.190

Retención DNCP
₲ 36.952
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
6236
Código de Contratación (CC)
RL-25002-17-3194
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.172.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288627
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Oficina en Yhu Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande