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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000174
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20182685
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.555.200
        
                                    IVA
                            
            ₲ 571.429
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.800
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 171.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 228.571
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Felicita Rolón de Alonso
        
                                    RUC
                            
            995770-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            5532
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-25002-17-3029
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 138.491.657
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            263677
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lc42_Locación de Inmueble en los Dptos. de Cordillera, San Pedro, Caaguazú y Central
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        