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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000012
Nro. de Timbrado
18008349
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.852.917
IVA
₲ 5.345.455

Retención DNCP
₲ 205.265
Retención IVA
₲ 1.603.636
Retención Renta
₲ 2.138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODAS CHASE S.A.
RUC
80110682-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-254007
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.852.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464480
Nombre de la Licitación
ENCUESTA SATISFACCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas