- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Nro. de Timbrado
18698727
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
09-07-2026
Fecha Emisión Cheque
15-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.817
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 35.456
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-254856
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.665.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.207.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
