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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 4.504.000
Nro. de Orden de Pago
2000030009
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.201.658
IVA
₲ 409.455

Retención DNCP
₲ 15.723
Retención IVA
₲ 122.837
Retención Renta
₲ 163.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-250259
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.079.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.708.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444388
Nombre de la Licitación
LMCN N° 15/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA SONOSCAPE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips