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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002 0001093
Nro. de Timbrado
17688517
Monto de la Factura
₲ 29.801.600
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.785.928
IVA
₲ 2.709.236

Retención DNCP
₲ 119.206
Retención IVA
₲ 812.771
Retención Renta
₲ 1.083.695
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-253827
Monto Contrato
₲ 149.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.957.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471116
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE Hº AL COSTADO DEL COLEGIO NACIONAL JUAN EMIGDIO SANDOVAL DE LA COMPAÑÍA PUENTE BABA DEL DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo