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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002 0001764
Nro. de Timbrado
17563098
Monto de la Factura
₲ 11.325.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.815.375
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 56.625
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 453.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ SOTTO
RUC
4553344-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-250568
Monto Contrato
₲ 249.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.354.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.765.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo