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Datos del Pago

Nro. de Factura
203
Nro. de Timbrado
17228468
Monto de la Factura
₲ 61.262.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.375.131
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 216.087
Retención IVA
₲ 1.670.782
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR DANIEL FERREIRA SANABRIA
RUC
1910966-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-241562
Monto Contrato
₲ 190.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.537.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449927
Nombre de la Licitación
Reparación de Maquinarias
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion