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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003240
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.182
IVA
₲ 2.727.273

Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254852
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos - CONACYT
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado