Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023539
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 25.224.500
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.531.248
IVA
₲ 2.293.136

Retención DNCP
₲ 88.056
Retención IVA
₲ 687.941
Retención Renta
₲ 917.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252948
Monto Contrato
₲ 48.054.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.054.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.828.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia