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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 17.960.629
Nro. de Orden de Pago
2412
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.752.369
IVA
₲ 1.632.784

Retención DNCP
₲ 65.311
Retención IVA
₲ 489.835
Retención Renta
₲ 653.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-25-253382
Monto Contrato
₲ 359.212.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.212.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.047.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCCIONES VARIAS EN EL DISTRITO DE LORETO
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto