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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0008901
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16663906
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.550.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            569
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.543.800
        
                                    IVA
                            
            ₲ 140.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
        
                                    RUC
                            
            80020935-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28001-25-251143
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 38.915.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.915.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.939.698
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            460021
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA EL CEPB-UNA
        
                                    Convocante
                            
            Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Colegio Experimental Paraguay - Brasil
        