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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005664
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 10.363.377
Nro. de Orden de Pago
3614
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.667.711
IVA
₲ 942.125

Retención DNCP
₲ 36.178
Retención IVA
₲ 282.638
Retención Renta
₲ 376.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254767
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.170.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.647.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria