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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000019
Nro. de Timbrado
18543956
Monto de la Factura
₲ 6.645.500
Nro. de Orden de Pago
3047
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.119.405
IVA
₲ 604.136

Retención DNCP
₲ 23.199
Retención IVA
₲ 181.241
Retención Renta
₲ 241.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257856
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.305.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.037.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria