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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000058
Nro. de Timbrado
18588729
Monto de la Factura
₲ 790.267
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.112
IVA
₲ 47.276

Retención DNCP
₲ 2.972
Retención IVA
₲ 14.183
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251136
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.897.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.580.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA DE LA DGEU DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL 205-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado