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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000779
Nro. de Timbrado
18405772
Monto de la Factura
₲ 79.782.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.426.451
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 278.512
Retención IVA
₲ 2.175.873
Retención Renta
₲ 2.901.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.049.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.940.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas