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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020000246
Nro. de Timbrado
17950557
Monto de la Factura
₲ 8.995.400
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.391.564
IVA
₲ 245.329

Retención DNCP
₲ 31.402
Retención IVA
₲ 245.329
Retención Renta
₲ 327.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.017.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.250.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas