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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006588
Nro. de Timbrado
17960450
Monto de la Factura
₲ 15.540
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251872
Monto Contrato
₲ 58.044.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.716.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.714.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas