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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000606
Nro. de Timbrado
17919971
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. de Orden de Pago
10864
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.671.273
IVA
₲ 722.727

Retención DNCP
₲ 106.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA BEATRIZ GIMENEZ OTAZU
RUC
2415758-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-25-253049
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.231.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.951.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462060
Nombre de la Licitación
Contratacion De Servicios De Consultoria Administrativa En Contrataciones Publicas
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto